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规章制度
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邢台学院财务收支与管理审计实施办法
2022-05-21
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预结算审计说明
2022-05-21
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审计工作流程
2022-05-21
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内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南
2021-05-04
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内部审计实务指南第4号——高校内部审计
2021-05-04
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内部审计实务指南第2号――物资采购审计
2021-05-04
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内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计
2021-05-04
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第3101号内部审计实务指南——审计报告
2021-05-04
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第2309号内部审计具体准则--内部审计业务外包管理
2021-05-04
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第2308号内部审计具体准则——审计档案工作
2021-05-04
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第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
2021-05-03
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第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
2021-05-03
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第2305号内部审计具体准则——人际关系
2021-05-03
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第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
2021-05-03
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第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
2021-05-03
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